主要观点总结
海南普利制药股份有限公司因未按时披露2023年年度报告收到行政处罚。经查,公司涉及营业收入确认、贸易业务收入核算、应收账款核算、销售与收款内部流程、内部审计工作和监督等方面的问题。公司将进行自查整改,加强内部制度建设,提高审计工作的深度和广度,并在规定时间内完成会计差错更正。
关键观点总结
关键观点1: 公司未按时披露年度报告
海南普利制药股份有限公司未按期披露2023年年度报告,收到了责令改正的行政处罚。
关键观点2: 自查发现的问题
公司在自查中发现了包括营业收入确认、贸易业务收入核算、应收账款核算不准确、销售与收款相关内部流程存在缺陷、内部审计工作和监督存在不足等问题。
关键观点3: 整改措施
公司针对发现的问题采取了相应的整改措施,包括加强内部制度建设,提高审计工作的深度和广度,严格执行内部控制制度,组织学习和培训等。
关键观点4: 尽快完成会计差错更正
公司计划在2024年6月30日前完成前期会计差错更正,并及时披露更正后的2021年和2022年年度报告。
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